一、部门职责
拉尕山景区管理局贯彻执行国家.省州有关旅游发展的方针政策和法律法规,研究拟定拉尕山景区发展规划并组织实施。负责拉尕山景区的保护管理和开发建设。旅游开发和宣传推介等工作。承办县委.县政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
拉尕山景区管理局属于一级预算单位,没有内设机构,总编制11名,实有人数15名,其中副县级1名,正科级2名,事业管理人员12名。
三、部门预算安排情况
(一)基本支出
2025年部门预算安排基本支出2529900元。其中:人员经费2412900元;公用经费117000元,较上年增加0元。
(二)项目支出
本单位没有项目支出。
(三)支出功能分类指标
2070114一般公共经费支出2529900元。
(四)支出经济分类指标
工资福利支出2412900元,其中工资奖金津补贴695100元,津贴补贴665400元,奖金201200元,其他工资福利支出851200元;商品和服务支出117000元,其中办公经费13500元,印刷费10000元,电费12500元,差旅费10000元,劳务费25000元,邮电费16000元,维修(护)费30000元;
(五)非税收入
本单位没有非税收入。
(六)政府性基金预算支出
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费
经预算本单位2025年度没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费
经预算本单位2025年度没有公务接待费产生。
3. 公务用车购置及运行维护费3万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费3万元)
4.培训费
经预算本单位2025年度没有培训费用。
5.会议费
经预算本单位2025年度没有会议费用。
6.机关运行费
经预算本单位2025年度没有机关运行经费。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2.政府购买服务情况
3.国有资产占用情况
拉尕山景区管理局
2025年04月09日