决算公开

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 索 引 号  bczrmzf/2024-00078
 信息名称  舟曲县巴藏镇卫生院2023年度部门决算公开情况说明
 公开日期  2024-09-18  失效日期 
 文  号   发布机构  巴藏镇人民政府
 公开程序 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作,组织和指导乡村医生做好免疫接种,掌握全镇人群免疫水平。

(3)上报:负责收集、整理、分析、上报全镇地方病、传染病、食源性等疾病,做好传染病管理、隔离、消毒工作。

(4)卫生监督:职业病监测,辖区内学校卫生辖区,内饮用水安全监测,对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册监督检查。

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作,高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;

(6)计生、妇幼:负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作,对高危孕产妇实行专案管理,定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况,指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理,动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸,抽血化验做孕优检查。

(7)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

1、本单位隶属于县卫健局管理,财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

2、内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要,设立以下功能科室:

1、门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室;

2、公共卫生科;

3、医技科室:检验科、B超室、心电图室;

5、门诊药房;

6、行政科室:医保室、财务科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计190.43万元,支出总计211.66万元。

本部门2023年度收入合计127.63万元,其中:其中年初结转和结余7.93万元,本年收入190.43万元(财政拨款收入160.91万元,占比84.50%;事业收入29.52万元,占比15.50%;其他收入0万元,占比0%)。

本部门2023年支出合计211.66万元,其中:基本支出205.94万元,占比100%。

本部门2023年度年末结转和结余7.93万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入160.91万元,较上年决算数增加45.65万元,增加39.6%。主要原因是公共卫生服务收入增加。

本部门2023年度财政拨款支出205.94万元,较上年决算数增加44.52万元,增加27.58%。主要原因是公共卫生服务支出增加。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出62.41万元,占75%;对个人和家庭的补助20.99万元,占25%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出155.20万元。与2022年度相比增加34.65%。主要原因是财政拨款增加。从财政拨款支出结构看,按支出性质分析,基本支出155.20万元,占财政拨款支出的96.45%;

项目支出5.71万元,占财政拨款支出的3.55%。按支出经济分类分析,工资福利支出104.94万元,占财政拨款支出的65.22%;

商品和服务支出33.30万元,占财政拨款支出的20.69%;对个人和家庭的补助支出22.68万元,占财政拨款支出的14.09%;资本性支出(基本建设)支出0.00万元,占财政拨款支出的0.00%;资本性支出0.00万元,占财政拨款支出的0.00%;对企业补助0.00万元,占财政拨款支出的0.00%;其他支出0.00万元,占财政拨款支出的0.00%。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元.

七、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元.

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2023年度本单位“三公”经费支出共计0万元,其中:本年度公务接待费预算支出0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费较上年减少0万元,主要原因是本年度公务接待减少;公务用车运行维护费较上年减少0.58万元,主要原因是本年度下乡减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少0万元,主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,较上年支出数减少0万元,主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务接待0批次,0人次,其2023年度本部门人均接待费0元,车均维护费0万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2023年财政预算安排本单位项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年本单位所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;同时编制了部门整体绩效目标。

五.名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入舟曲县巴藏镇卫生院预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


舟曲县巴藏镇卫生院                             2024年8月29日


附件【舟曲县巴藏镇卫生院决算公开.xlsx
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