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 索 引 号  zqbm/2025-00282
 信息名称  2024年度 舟曲县城关镇社区卫生服务中心部门决算
 公开日期  2025-08-26  失效日期 
 文  号   发布机构  部门
 公开程序 

2024年度

舟曲县城关镇社区卫生服务中心部门决算


目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

单位名称:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

单位性质:事业单位

人员情况:截至2024年12月31日,我单位正式职工人数24人,7名护士,17名医生,其中编制人数14人。

一、部门职责

城关镇社区卫生服务中心作为基层医疗卫生机构,主要承担公共卫生服务和基本医疗服务职责,具体包括:

1.公共卫生服务:

(1)开展健康教育,普及卫生保健知识。

(2)负责传染病、慢性病的预防控制及报告。

(3)提供妇女、儿童、老年人等重点人群的健康管理。

(4)组织实施预防接种工作。

(5)协助处理突发公共卫生事件。

2.基本医疗服务:

(1)诊疗常见病、多发病及慢性病管理。

(2)提供家庭出诊、护理、康复等家庭医疗服务。

(3)开展社区现场应急救护。

(4)根据需要提供转诊服务。

中心以居民健康为核心,通过预防、治疗、康复相结合的方式,为社区居民提供全方位、全周期的卫生健康服务。

二、机构设置

城关镇社区卫生服务中心地处舟曲县江南花园隔壁(原计生委1-3楼),房屋面积约为1250平方米,占地面积约为550平方米,1楼为标准化接种科室,,2楼党建室和老年人体检中心,3楼分别为各科室办公区域。辖区共包括18个行政村,东西2个社区服务站,共计服务人口23866人。

1.设备情况:彩超机1台、骨密度测量仪1台、自动生化分析仪1台、尿液分析仪2台、心电图机2台、显微镜1台、口腔治疗仪1台、按摩床3台、标准化狂犬病毒清洗机一台。

2.所设科室:公共卫生科、妇幼儿童科、预防接种科、卫生协管监督科、老年人体检中心、检验室、心电图室、B超室、档案室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

524.29

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

26.41

五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

39.91


9


九、卫生健康支出

39

529.51


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

26.42


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

550.69

本年支出合计

57

595.84

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

154.94

年末结转和结余

59

109.79

总计

30

705.63

总计

60

705.63

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元




财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

550.69

524.29


26.41




208

社会保障和就业支出

39.91

39.91






20805

行政事业单位养老支出

38.23

38.23


项目

本年收入合计



2080502

事业单位离退休

9.07

9.07






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.16

29.16






20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68






2089999

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68






210

卫生健康支出

484.36

457.96


26.41




21001

卫生健康管理事务

0.73

0.73






2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.73

0.73






21003

基层医疗卫生机构

283.29

256.88


26.41




2100301

城市社区卫生机构

254.48

228.07


26.41




2100302

乡镇卫生院

9.74

9.74






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.07

19.07






21004

公共卫生

181.69

181.69






2100408

基本公共卫生服务

181.61

181.61






2100499

其他公共卫生支出

0.08

0.08






21011

行政事业单位医疗

18.66

18.66






2101102

事业单位医疗

11.69

11.69






2101103

公务员医疗补助

6.79

6.79






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19






221

住房保障支出

26.42

26.42






22102

住房改革支出

26.42

26.42






2210201

住房公积金

26.42

26.42






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

595.84

384.62

211.22




208

社会保障和就业支出

39.91

39.91





20805

行政事业单位养老支出

38.23

38.23





2080502

事业单位离退休

9.07

9.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.16

29.16





20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68





2089999

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68





210

卫生健康支出

529.51

318.29

211.22




21001

卫生健康管理事务

0.73


0.73




2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.73


0.73




21003

基层医疗卫生机构

328.44

299.63

28.80




2100301

城市社区卫生机构

299.63

299.63





2100302

乡镇卫生院

9.74


9.74




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.07


19.07




21004

公共卫生

181.69


181.69




2100408

基本公共卫生服务

181.61


181.61




2100499

其他公共卫生支出

0.08


0.08




21011

行政事业单位医疗

18.66

18.66





2101102

事业单位医疗

11.69

11.69





2101103

公务员医疗补助

6.79

6.79





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19





221

住房保障支出

26.42

26.42





22102

住房改革支出

26.42

26.42





2210201

住房公积金

26.42

26.42





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

524.29

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

39.91

39.91




9


九、卫生健康支出

41

457.96

457.96




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

26.42

26.42




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

524.29

本年支出合计

59

524.29

524.29



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

524.29

总计

64

524.29

524.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

524.29

313.06

211.22

208

社会保障和就业支出

39.91

39.91


20805

行政事业单位养老支出

38.23

38.23


2080502

事业单位离退休

9.07

9.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.16

29.16


20899

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68


2089999

其他社会保障和就业支出

1.68

1.68


210

卫生健康支出

457.96

246.73

211.22

21001

卫生健康管理事务

0.73


0.73

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.73


0.73

21003

基层医疗卫生机构

256.88

228.07

28.80

2100301

城市社区卫生机构

228.07

228.07


2100302

乡镇卫生院

9.74


9.74

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

19.07


19.07

21004

公共卫生

181.69


181.69

2100408

基本公共卫生服务

181.61


181.61

2100499

其他公共卫生支出

0.08


0.08

21011

行政事业单位医疗

18.66

18.66


2101102

事业单位医疗

11.69

11.69


2101103

公务员医疗补助

6.79

6.79


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19


221

住房保障支出

26.42

26.42


22102

住房改革支出

26.42

26.42


2210201

住房公积金

26.42

26.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

303.99

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

104.14

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

109.98

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

13.96

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.16

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.69

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.79

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.86

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

26.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

9.07

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

313.06

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,本单位没有此项支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本单位没有此项支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:舟曲县城关镇社区卫生服务中心

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出,本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为705.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.93万元,增长0.42%,主要原因是新增公共卫生服务项目,财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计550.69万元,其中:财政拨款收入524.29万元,占95.20%;事业收入26.41万元,占4.80%;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计595.84万元,其中:基本支出384.62万元,占64.55%;项目支出211.22万元,占35.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为524.29万元。与上年相比,各增加189.77万元,增长56.73%。主要原因是辖区公共卫生服务项目扩大,这需要更多的财政资金支持。通过对国家基本公共卫生服务项目的投入,可以重点巩固并扩大服务覆盖面、加强项目宣传和完善服务模式,进一步提高服务规范程度,实现基本公共卫生服务均等化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出524.29万元,较上年决算数增加189.77万元,增长56.73%。主要原因有:

(1)人员经费增加:由于岗位竞聘、职称晋升或新增人员,导致人员经费增加。

(2)项目支出增加:公共卫生服务项目、基本药物制度补助等专项资金增加,用于提升医疗服务质量、扩大服务覆盖面。

(3)机构设置与职能扩展:卫生服务中心承担更多公共卫生职能,如孕产妇管理、儿童保健等,需要增加相应的经费支持。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出524.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出39.91万元,占7.61%;卫生健康支出457.96万元,占87.35%;住房保障支出26.42万元,占5.04%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.02万元,支出决算为524.29万元,完成年初预算的135.12%。具体分析如下:

1.社会保障和就业支出年初预算数为57.61万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的69.28%,决算数小于预算数的主要原因是在实际执行过程中,采取了更加严格的成本控制措施,通过优化流程、提高效率等方式减少了不必要的开支。

2.卫生健康支出年初预算数为276.82万元,支出决算为457.96万元,完成年初预算的165.43%,决算数大于预算数的主要原因有:

(1)人员费用增加:较2023年,2024年社区职工增加5人,基本社会保障费用增加。

(2)预算编制与执行偏差:预算编制时对成本估算不准确,或执行过程中出现项目变更、延期等情况,导致实际支出增加。        

 (3)公共卫生服务项目支出增加。

3.住房保障支出年初预算数为53.59万元,支出决算为26.42万元,完成年初预算的49.30%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大,年中根据实际情况调整预算,导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出313.06万元。其中:人员经费313.06万元,较上年决算数增加9.70万元,增长3.20%,较2023年,2024年社区职工增加5人,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆(救护车)、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中包括24年乡村医生定额补助项目、2024年医废处理项目、2024年基本公共卫生(中央)项目、65岁以下农牧民健康体检项目、结核病防治项目、2024年第二批基本公共卫生补助项目、2024年基药补助项目、2024年村级卫生员补助项目、2024年7-9月网采药品补助项目、基本公共卫生服务第一批(省级)、第二季度网采药品补助、24年农牧民体检经费和村级卫生体系建设资金项目等,共计16个项目。

二、绩效自评结果

2024年度,部门整体支出年初预算数388.020262万元,其中基本支出388.020262万元,项目支出0万元。经调整,全年预算数为768.833013万元,其中基本支出329.948302万元,项目支出438.884711万元。2024年实际支出524.285141万元,其中基本支出313.063792万元,项目支出211.221349万元。部门整体支出预算执行率为68.19%,其中基本支出预算执行率为94.88%,项目支出预算执行率为48.12%。

经综合评价与分析,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.64分,评价结果为“优”。较好的完成了2024年度整体公共卫生工作,向辖区内居民提供优质的基本医疗服务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件【舟曲县城关镇社区卫生服务中心2024年决算公开报表.xlsx
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