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 索 引 号  zqbm/2025-00314
 信息名称  2024年度舟曲县坪定乡中心小学部门决算
 公开日期  2025-09-01  失效日期 
 文  号   发布机构  部门
 公开程序 

2024年度

舟曲县坪定乡中心小学部门决算


目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规、对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动等方面的教育。

2.负责配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童接受义务教育。

3.综合管理辖区小学教育、幼儿教育,教育督导和评估,组织实施辖区小学、幼儿园的招生工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5.负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

6.统筹、指导小学、幼儿园的教育改革工作,指导学校内部人事制度改革和管理体制改革,加强教师队伍建设。

7.负责教师的聘任、培训、考核、依法聘任、解聘、奖励或处分教职工,依法维护学校、师生的合法权益。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作,改善办学条件。

9.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10.承办县委、县政府和县教育局交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县坪定镇中心小学隶属舟曲县教育局管理,财政全额拨款事业单位。负责坪定镇各村所有小学和学前教育的管理工作。2024年核定事业编制14名,其中;行政编制0人,全额事业编制14人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

602.69

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.35

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

499.03

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

57.39


9


九、卫生健康支出

39

16.36


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

42.45


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

3.35


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

606.04

本年支出合计

57

618.58

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

43.90

年末结转和结余

59

31.36

总计

30

649.94

总计

60

649.94

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

606.04

606.04






205

教育支出

486.49

486.49






20502

普通教育

486.49

486.49






2050201

学前教育

4.86

4.86






2050202

小学教育

377.13

377.13






2050299

其他普通教育支出

104.51

104.51






208

社会保障和就业支出

57.39

57.39






20805

行政事业单位养老支出

55.02

55.02






2080502

事业单位离退休

30.93

30.93






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.09

24.09






20808

抚恤

1.02

1.02






2080801

死亡抚恤

1.02

1.02






20899

其他社会保障和就业支出

1.35

1.35






2089999

其他社会保障和就业支出

1.35

1.35






210

卫生健康支出

16.36

16.36






21011

行政事业单位医疗

16.36

16.36






2101102

事业单位医疗

9.63

9.63






2101103

公务员医疗补助

6.54

6.54






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19






221

住房保障支出

42.45

42.45






22102

住房改革支出

42.45

42.45






2210201

住房公积金

42.45

42.45






229

其他支出

3.35

3.35






22960

彩票公益金安排的支出

3.35

3.35






2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.35

3.35






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

618.58

593.40

25.18




205

教育支出

499.03

477.21

21.83




20502

普通教育

499.03

477.21

21.83




2050201

学前教育

4.86

4.86





2050202

小学教育

377.13

377.13





2050299

其他普通教育支出

117.05

95.22

21.83




208

社会保障和就业支出

57.39

57.39





20805

行政事业单位养老支出

55.02

55.02





2080502

事业单位离退休

30.93

30.93





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.09

24.09





20808

抚恤

1.02

1.02





2080801

死亡抚恤

1.02

1.02





20899

其他社会保障和就业支出

1.35

1.35





2089999

其他社会保障和就业支出

1.35

1.35





210

卫生健康支出

16.36

16.36





21011

行政事业单位医疗

16.36

16.36





2101102

事业单位医疗

9.63

9.63





2101103

公务员医疗补助

6.54

6.54





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19





221

住房保障支出

42.45

42.45





22102

住房改革支出

42.45

42.45





2210201

住房公积金

42.45

42.45





229

其他支出

3.35


3.35




22960

彩票公益金安排的支出

3.35


3.35




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3.35


3.35




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

602.69

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

3.35

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

499.03

499.03




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

57.39

57.39




9


九、卫生健康支出

41

16.36

16.36




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

42.45

42.45




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

3.35


3.35



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

606.04

本年支出合计

59

618.58

615.23

3.35


年初财政拨款结转和结余

28

43.90

年末财政拨款结转和结余

60

31.36

31.36



 一般公共预算财政拨款

29

43.90


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

649.94

总计

64

649.94

646.59

3.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

615.23

593.40

21.83

205

教育支出

499.03

477.21

21.83

20502

普通教育

499.03

477.21

21.83

2050201

学前教育

4.86

4.86


2050202

小学教育

377.13

377.13


2050299

其他普通教育支出

117.05

95.22

21.83

208

社会保障和就业支出

57.39

57.39


20805

行政事业单位养老支出

55.02

55.02


2080502

事业单位离退休

30.93

30.93


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.09

24.09


20808

抚恤

1.02

1.02


2080801

死亡抚恤

1.02

1.02


20899

其他社会保障和就业支出

1.35

1.35


2089999

其他社会保障和就业支出

1.35

1.35


210

卫生健康支出

16.36

16.36


21011

行政事业单位医疗

16.36

16.36


2101102

事业单位医疗

9.63

9.63


2101103

公务员医疗补助

6.54

6.54


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.19

0.19


221

住房保障支出

42.45

42.45


22102

住房改革支出

42.45

42.45


2210201

住房公积金

42.45

42.45


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

463.62

302

商品和服务支出

60.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

157.79

30201

 办公费

29.50

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

191.73

30202

 印刷费

0.64

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

29.84

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

24.09

30206

 电费

3.41

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.50

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

9.63

30208

 取暖费

1.81

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

6.54

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1.54

30211

 差旅费

2.29

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

42.45

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

3.91

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

68.87

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.30

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

30.93

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

1.02

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

32.97

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

17.80

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

3.96

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.75

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

532.49

公用经费合计

60.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


3.35

3.35


3.35


229

其他支出


3.35

3.35


3.35


22960

彩票公益金安排的支出


3.35

3.35


3.35


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出


3.35

3.35


3.35


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:舟曲县坪定乡中心小学

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


我校没有财政拨款“三公经费”和支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为649.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.74万元,增长5.48%,主要原因是部分教职工职称晋升、教职工工资调标、正常晋升、养老保险增加以及上年结转资金、上年度未下达资金在本年度下达使用导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计606.04万元,其中:财政拨款收入606.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计618.58万元,其中:基本支出593.40万元,占95.93%;项目支出25.18万元,占4.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为649.94万元。与上年相比,各增加33.87万元,增长5.50%。主要原因是部分教职工职称晋升、教职工工资调标、正常晋升、养老保险增加以及上年结转资金、上年度未下达资金在本年度下达使用导致收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.23万元,较上年决算数增加42.93万元,增长7.50%。原因是两名职工退休建房补助及补贴支出、部分教职工职称晋升、教职工工资调标、正常晋升、养老保险支出、上年度未下达资金在本年度下达使用导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.23万元,主要用于以下方面:教育支出499.03万元,占81.11%;社会保障和就业支出57.39万元,占9.33%;卫生健康支出16.36万元,占2.66%;住房保障支出42.45万元,占6.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.67万元,支出决算为615.23万元,完成年初预算的92.98%。其中:

1.教育支出年初预算数为545.48万元,支出决算为499.03万元,完成年初预算的91.49%,决算数小于预算数的主要原因是部分预算已实施但未及时支付、财政十月份以后除水电费、网费外停止统一支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为57.39万元,支出决算为57.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支付及时,预算准确。

3.卫生健康支出年初预算数为16.36万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是支付及时,预算准确。

4.住房保障支出年初预算数为42.45万元,支出决算为42.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出593.40万元。其中:

人员经费532.49万元,较上年决算数增加34.98万元,增长7.03%,主要原因:1、学生补助提高;2.教职工工资提标,收入增加;3.教职工五险一金基数变大。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费60.91万元,较上年决算数增加40.36万元,增长196.46%,主要原因是1.上年度将部分公用经费按项目支出;2.上年度结转经费较多,本学期有大项维修及办公用品采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电网费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.35万元,本年支出3.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:乡村学校少年宫基础建设,内部装潢,物品采购。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映班主任津贴、乡村教师生活补助等12个项目绩效自评结果。

1.“班主任津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障班级管理质量;二是增加班主任收入;三是提高教学质量。下一步改进措施:一是加强班级建设;二是进一步提升班主任班级管理水平。班主任津贴项目绩效自评情况:优秀。

2.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.686万元,执行数为20.686万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障乡村教师生活质量;二是保障教学质量的提升。发现的主要问题及原因:部分月份发放资金时间滞后。下一步改进措施:每月中旬录入发放数据,争取下旬到账。乡村教师生活补助项目绩效自评情况:优秀。

3.2024年春季学前教育临聘人员工资

2024年春季学前教育临聘人员工资项目年初预算数2.25万元,全年预算数2.25万元,全年支出数2.25万元,预算执行率100%,指标分值100分,按评分标准得100分。

项目绩效目标完成情况:一是保障临聘教师生活质量;二是保障教学质量的提升。发现的主要问题及原因:发放资金时间滞后。下一步改进措施:每月按时发放,争取本月到账。2024年春季学前教育临聘人员工资:优秀。

4.2024年中小学教师绩效工资

2024年中小学教师绩效工资项目年初预算数6万元,全年预算数6万元,全年支出数6万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

项目绩效目标完成情况:一是促进教师工作积极性;二是保障教学质量的提升。发现的主要问题及原因:每位教师发放资金档次差距不明显。下一步改进措施:制定严格的考察制度,根据教学成绩、及平时工作表现准确评定绩效档次发放资金。2024年中小学教师绩效工资:优秀。

5.2024年小学百人以下、特教、寄宿生补助

2024年小学百人以下、特教、寄宿生补助项目年初预算数9.37万元,全年预算数9.37万元,全年支出数7.2万元,预算执行率76.84%,指标分值10分,按评分标准得7.68分。

项目绩效目标完成情况:一是寄宿生校园管理水平提升率;二是特教生服务水平提升率。发现的主要问题及原因:特教生服务时间节点不统一,导致有时候学生家长不在家,造成服务障碍。下一步改进措施:确定统一的服务时间。2024年小学百人以下、特教、寄宿生补助:良好。

6.2024年农村义务教育阶段学生营养改善计划专项补助

2024年农村义务教育阶段学生营养改善计划专项补助项目年初预算数8.24万元,全年预算数8.24万元,全年支出数7.98万元,预算执行率96%,指标分值10分,按评分标准得9分。

项目绩效目标完成情况:一是营养餐供应质量提升率;二是资金拨付及时性。发现的主要问题及原因:部分时段资金核算不及时,支付不及时。下一步改进措施:及时跟进资金核算,及时支付。2024年农村义务教育阶段学生营养改善计划专项补助:良好。

7、8李跃林及王洪涛教师退休金

李跃林退休金项目年初预算数2.32万元,全年预算数2.32万元,全年支出数2.32万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。王洪涛退休费项目年初预算数2.328万元,全年预算数2.328万元,全年支出数2.328万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

9.寄宿生家庭经济困难学生补助

寄宿生家庭经济困难学生补助项目年初预算数0.75万元,全年预算数0.75万元,全年支出数0.75万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

10.非住宿生家庭经济困难学生补助

非住宿生家庭经济困难学生补助项目年初预算数0.45万元,全年预算数0.45万元,全年支出数0.45万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

11.2024年春季学期课后服务费

2024年春季学期课后服务费项目年初预算数5.32万元,全年预算数5.32万元,全年支出数5.32万元,预算执行率100%,指标分值10分,按评分标准得10分。

12.2024年义务教育阶段公用经费

2024年义务教育阶段公用经费项目年初预算数6.28万元,全年预算数6.28万元,全年支出数5.9万元,预算执行率94.78%,指标分值10分,按评分标准得9.47分。

项目绩效目标完成情况:一是保障学校日常正常运转;二是保障教学质量的提升。发现的主要问题及原因:支付后未及时公示资金预算与支付数据。下一步改进措施:严格按照时间节点进行公用经费的开支事项及相关数据。2024年义务教育阶段公用经费:良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


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