政府信息公开

2024年度舟曲县立节镇中心卫生院部门决算
2025-08-29   作者: 点击数:  

2024年度

舟曲县立节镇中心卫生院部门决算


目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

立节镇中心卫生院作为基层医疗卫生机构,主要承担公共卫生服务和基本医疗服务职责,具体包括:

1.公共卫生服务:

(1)开展健康教育,普及卫生保健知识。

(2)负责传染病、慢性病的预防控制及报告。

(3)提供妇女、儿童、老年人等重点人群的健康管理。

(4)组织实施预防接种工作。

(5)协助处理突发公共卫生事件。

2.基本医疗服务:

(1)诊疗常见病、多发病及慢性病管理。

(2)提供家庭出诊、护理、康复等家庭医疗服务。

(3)开展社区现场应急救护。

(4)根据需要提供转诊服务。

中心以居民健康为核心,通过预防、治疗、康复相结合的方式,为社区居民提供全方位、全周期的卫生健康服务。

二、机构设置

立节镇中心卫生院地处舟曲县立节镇立节村,房屋面积约为1613平方米,占地面积约为1194平方米,1楼为标准化接种科室、DR室、公共卫生科及办公区域,2楼党建室、B超室、中医科及化验室,辖区共包括9个村卫生室,共计服务人口4853人。

1. 设备情况:B超机2台、骨密度测量仪1台、自动生化分析仪1台、尿液分析仪1台、心电图机2台、口腔治疗仪1台、2.所设科室:公共卫生科、妇幼儿童科、预防接种科、卫生协管监督科、检验室、心电图室、B超室、治疗室、财务室。


第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

225.14

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

30.25

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

22.54


9


九、卫生健康支出

39

213.73


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

14.35


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

255.38

本年支出合计

57

250.62

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

5.64

年末结转和结余

59

10.40

总计

30

261.02

总计

60

261.02

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

255.38

225.14

0.00

30.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.54

22.54






20805

行政事业单位养老支出

20.54

20.54






2080502

事业单位离退休

3.63

3.63






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92






20808

抚恤

1.04

1.04






2080801

死亡抚恤

1.04

1.04






20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95






2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95






210

卫生健康支出

218.49

188.25

0.00

30.25

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

3.24

3.24






2100299

其他公立医院支出

3.24

3.24






21003

基层医疗卫生机构

164.63

134.39

0.00

30.25

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

156.09

125.84

0.00

30.25

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

8.54

8.54






21004

公共卫生

42.80

42.80






2100408

基本公共卫生服务

42.35

42.35






2100499

其他公共卫生支出

0.45

0.45






21011

行政事业单位医疗

7.45

7.45






2101102

事业单位医疗

4.59

4.59






2101103

公务员医疗补助

2.77

2.77






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09






21018

疾病预防控制事务

0.37

0.37






2101899

其他疾病预防控制事务支出

0.37

0.37






221

住房保障支出

14.35

14.35






22102

住房改革支出

14.35

14.35






2210201

住房公积金

14.35

14.35






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

250.62

164.81

85.80




208

社会保障和就业支出

22.54

21.49

1.04




20805

行政事业单位养老支出

20.54

20.54





2080502

事业单位离退休

3.63

3.63





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92





20808

抚恤

1.04


1.04




2080801

死亡抚恤

1.04


1.04




20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95





2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95





210

卫生健康支出

213.73

128.97

84.76




21002

公立医院

3.24


3.24




2100299

其他公立医院支出

3.24


3.24




21003

基层医疗卫生机构

159.87

121.52

38.35




2100302

乡镇卫生院

151.33

121.52

29.81




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

8.54


8.54




21004

公共卫生

42.80


42.80




2100408

基本公共卫生服务

42.35


42.35




2100499

其他公共卫生支出

0.45


0.45




21011

行政事业单位医疗

7.45

7.45





2101102

事业单位医疗

4.59

4.59





2101103

公务员医疗补助

2.77

2.77





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09





21018

疾病预防控制事务

0.37


0.37




2101899

其他疾病预防控制事务支出

0.37


0.37




221

住房保障支出

14.35

14.35





22102

住房改革支出

14.35

14.35





2210201

住房公积金

14.35

14.35





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

225.14

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

22.54

22.54




9


九、卫生健康支出

41

188.25

188.25




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

14.35

14.35




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

225.14

本年支出合计

59

225.14

225.14



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

225.14

总计

64

225.14

225.14



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

225.14

164.81

60.32

208

社会保障和就业支出

22.54

21.49

1.04

20805

行政事业单位养老支出

20.54

20.54


2080502

事业单位离退休

3.63

3.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.92

16.92


20808

抚恤

1.04


1.04

2080801

死亡抚恤

1.04


1.04

20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95


2089999

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95


210

卫生健康支出

188.25

128.97

59.28

21002

公立医院

3.24


3.24

2100299

其他公立医院支出

3.24


3.24

21003

基层医疗卫生机构

134.39

121.52

12.87

2100302

乡镇卫生院

125.84

121.52

4.33

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

8.54


8.54

21004

公共卫生

42.80


42.80

2100408

基本公共卫生服务

42.35


42.35

2100499

其他公共卫生支出

0.45


0.45

21011

行政事业单位医疗

7.45

7.45


2101102

事业单位医疗

4.59

4.59


2101103

公务员医疗补助

2.77

2.77


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09


21018

疾病预防控制事务

0.37


0.37

2101899

其他疾病预防控制事务支出

0.37


0.37

221

住房保障支出

14.35

14.35


22102

住房改革支出

14.35

14.35


2210201

住房公积金

14.35

14.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

160.25

302

商品和服务支出

0.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

37.94

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

47.20

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

25.96

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

9.48

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.92

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

4.59

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

2.77

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1.05

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

14.35

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.63

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

3.63

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.94

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

163.88

公用经费合计

0.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:舟曲县立节镇中心卫生院

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为261.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.03万元,下降21.39%,主要原因是项目功能分类调整,优化项目分类,部分资金划入其他类别,影响特定项目的拨款,采取了更加严格的成本控制措施,通过优化流程、提高效率等方式减少了不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计255.38万元,其中:财政拨款收入225.14万元,占88.16%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入30.25万元,占11.84%;其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计250.62万元,其中:基本支出164.81万元,占65.76%;项目支出85.80万元,占34.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为225.14万元。与上年相比,各减少13.51万元,下降5.66%。主要原因采取了更加严格的成本控制措施,通过优化流程、提高效率等方式减少了不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.14万元,较上年决算数减少13.51万元,下降5.66%。主要原因优化支出结构:调整支出重点,减少一般性支出,增加民生等领域的投入,资金管理严格,加强资金监管,部分项目经费未完全达到支付条件,采取了更加严格的成本控制措施,通过优化流程、提高效率等方式减少了不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.54万元,占10.01%;卫生健康支出188.25万元,占83.61%;住房保障支出14.35万元,占6.38%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.87万元,支出决算为225.14万元,完成年初预算的123.12%。具体分析如下:

1.社会保障和就业支出年初预算数为25.95万元,支出决算为22.54万元,完成年初预算的86.84%,决算数小于预算数的主要原因是在实际执行过程中,采取了更加严格的成本控制措施,通过优化流程、提高效率等方式减少了不必要的开支。

2.卫生健康支出年初预算数为131.62万元,支出决算为188.25万元,完成年初预算的143.02%,决算数大于预算数的主要原因有:

(1)人员费用增加:较2023年,2024年社区职工增加5人,基本社会保障费用增加。

(2)预算编制与执行偏差:预算编制时对成本估算不准确,或执行过程中出现项目变更、延期等情况,导致实际支出增加。        

(3)公共卫生服务项目支出增加。

3.住房保障支出年初预算数为25.29万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的56.76%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大,年中根据实际情况调整预算,导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.81万元。其中:人员经费163.88万元,较上年决算数增加12.75万元,增长8.44%,较上年度增加3人,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等。公用经费0.94万元,较上年决算数增加0.94万元,增长100%,主要原因较去年健康教育力度扩大,宣传手册印刷费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元,增长100%,主要原因是本年度根据工作需要,比上年会议较多。本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数增加2.14万元,增长594.44%,主要原因新增业务培训,积极参加提高工作效率。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中包括24年乡村医生定额补助项目、2024年医废处理项目、2024年基本公共卫生(中央)项目、65岁以下农牧民健康体检项目、结核病防治项目、2024年第二批基本公共卫生补助项目、2024年基药补助项目、2024年村级卫生员补助项目、2024年7-9月网采药品补助项目、基本公共卫生服务第一批(省级)、第二季度网采药品补助、24年农牧民体检经费、村级卫生体系建设资金项目和包虫病防治经费共计17个项目。

二、绩效自评结果

2024 年度,部门整体支出年初预算数 1828655.06 万元,

其中基本支出 1828655.06 万元,项目支出 0 万元。经调整,

全年预算数为 2718613.18 万元,其中基本支出 1748274.14

万元,项目支出 970338.9 万元。2024 年实际支出 2251365.18

万元,其中基本支出 1648129.99 万元,项目支出 603235.19

万元。部门整体支出预算执行率为 82.81%,其中基本支出

预算执行率为 94.27%,项目支出预算执行率为 62.16%。

  经综合评价与分析,2024 年度部门整体支出绩效自评

最终得分为 94.22 分,评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【舟曲县立节镇中心卫生院 (9).xlsx
关闭窗口