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2024年度舟曲县大川镇人民政府部门决算
2025-08-26   作者: 点击数:  

2024年度

舟曲县大川镇人民政府部门决算


目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。

二、机构设置

我镇决算单位构成:镇政府、镇中心学校、镇卫生院。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,733.22

一、一般公共服务支出

31

1,034.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

50.00

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33

0.50

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

15.35

五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

4.52

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

133.58


9


九、卫生健康支出

39

67.42


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

119.89


12


十二、农林水支出

42

256.34


13


十三、交通运输支出

43

7.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

100.84


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

3.00


23


二十三、其他支出

53

40.02


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,783.22

本年支出合计

57

1,783.22

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,783.22

总计

60

1,783.22

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,783.22

1,783.22






201

一般公共服务支出

1,034.77

1,034.77






20101

人大事务

11.24

11.24






2010101

行政运行

3.02

3.02






2010108

代表工作

8.22

8.22






20102

政协事务

0.84

0.84






2010201

行政运行

0.84

0.84






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.25

881.25






2010301

行政运行

881.25

881.25






20111

纪检监察事务

8.00

8.00






2011101

行政运行

8.00

8.00






20129

群众团体事务

6.49

6.49






2012901

行政运行

6.49

6.49






20132

组织事务

0.90

0.90






2013204

公务员事务

0.90

0.90






20136

其他共产党事务支出

3.00

3.00






2013601

行政运行

3.00

3.00






20138

市场监督管理事务

2.02

2.02






2013801

行政运行

2.02

2.02






20199

其他一般公共服务支出

121.04

121.04






2019999

其他一般公共服务支出

121.04

121.04






203

国防支出

0.50

0.50






20306

国防动员

0.50

0.50






2030699

其他国防动员支出

0.50

0.50






204

公共安全支出

15.35

15.35






20402

公安

12.00

12.00






2040221

特别业务

12.00

12.00






20404

检察

0.50

0.50






2040401

行政运行

0.50

0.50






20406

司法

2.85

2.85






2040601

行政运行

2.85

2.85






207

文化旅游体育与传媒支出

4.52

4.52






20701

文化和旅游

3.52

3.52






2070199

其他文化和旅游支出

3.52

3.52






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00






208

社会保障和就业支出

133.58

133.58






20805

行政事业单位养老支出

127.10

127.10






2080501

行政单位离退休

14.63

14.63






2080502

事业单位离退休

3.18

3.18






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.29

109.29






20808

抚恤

1.64

1.64






2080801

死亡抚恤

1.64

1.64






20828

退役军人管理事务

1.13

1.13






2082801

行政运行

1.13

1.13






20899

其他社会保障和就业支出

3.71

3.71






2089999

其他社会保障和就业支出

3.71

3.71






210

卫生健康支出

67.42

67.42






21011

行政事业单位医疗

67.42

67.42






2101101

行政单位医疗

13.72

13.72






2101102

事业单位医疗

30.74

30.74






2101103

公务员医疗补助

22.39

22.39






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56






212

城乡社区支出

119.89

119.89






21205

城乡社区环境卫生

18.64

18.64






2120501

城乡社区环境卫生

18.64

18.64






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

50.00






2120804

农村基础设施建设支出

50.00

50.00






21299

其他城乡社区支出

51.25

51.25






2129999

其他城乡社区支出

51.25

51.25






213

农林水支出

256.34

256.34






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

52.67

52.67






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.67

52.67






21307

农村综合改革

203.67

203.67






2130701

对村级公益事业建设的补助

23.95

23.95






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

119.90

119.90






2130799

其他农村综合改革支出

59.82

59.82






214

交通运输支出

7.00

7.00






21401

公路水路运输

7.00

7.00






2140106

公路养护

7.00

7.00






221

住房保障支出

100.84

100.84






22102

住房改革支出

100.84

100.84






2210201

住房公积金

100.84

100.84






224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00






22401

应急管理事务

3.00

3.00






2240106

安全监管

3.00

3.00






229

其他支出

40.02

40.02






22999

其他支出

40.02

40.02






2299999

其他支出

40.02

40.02






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,783.22

1,212.87

570.35




201

一般公共服务支出

1,034.77

885.53

149.24




20101

人大事务

11.24

1.86

9.38




2010101

行政运行

3.02

1.86

1.16




2010108

代表工作

8.22


8.22




20102

政协事务

0.84


0.84




2010201

行政运行

0.84


0.84




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.25

877.16

4.09




2010301

行政运行

881.25

877.16

4.09




20111

纪检监察事务

8.00

4.00

4.00




2011101

行政运行

8.00

4.00

4.00




20129

群众团体事务

6.49

0.49

6.00




2012901

行政运行

6.49

0.49

6.00




20132

组织事务

0.90


0.90




2013204

公务员事务

0.90


0.90




20136

其他共产党事务支出

3.00


3.00




2013601

行政运行

3.00


3.00




20138

市场监督管理事务

2.02

2.02





2013801

行政运行

2.02

2.02





20199

其他一般公共服务支出

121.04


121.04




2019999

其他一般公共服务支出

121.04


121.04




203

国防支出

0.50


0.50




20306

国防动员

0.50


0.50




2030699

其他国防动员支出

0.50


0.50




204

公共安全支出

15.35

8.83

6.52




20402

公安

12.00

6.00

6.00




2040221

特别业务

12.00

6.00

6.00




20404

检察

0.50


0.50




2040401

行政运行

0.50


0.50




20406

司法

2.85

2.83

0.02




2040601

行政运行

2.85

2.83

0.02




207

文化旅游体育与传媒支出

4.52


4.52




20701

文化和旅游

3.52


3.52




2070199

其他文化和旅游支出

3.52


3.52




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00


1.00




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00


1.00




208

社会保障和就业支出

133.58

133.29

0.29




20805

行政事业单位养老支出

127.10

127.10





2080501

行政单位离退休

14.63

14.63





2080502

事业单位离退休

3.18

3.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.29

109.29





20808

抚恤

1.64

1.64





2080801

死亡抚恤

1.64

1.64





20828

退役军人管理事务

1.13

0.84

0.29




2082801

行政运行

1.13

0.84

0.29




20899

其他社会保障和就业支出

3.71

3.71





2089999

其他社会保障和就业支出

3.71

3.71





210

卫生健康支出

67.42

67.42





21011

行政事业单位医疗

67.42

67.42





2101101

行政单位医疗

13.72

13.72





2101102

事业单位医疗

30.74

30.74





2101103

公务员医疗补助

22.39

22.39





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56





212

城乡社区支出

119.89


119.89




21205

城乡社区环境卫生

18.64


18.64




2120501

城乡社区环境卫生

18.64


18.64




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00


50.00




2120804

农村基础设施建设支出

50.00


50.00




21299

其他城乡社区支出

51.25


51.25




2129999

其他城乡社区支出

51.25


51.25




213

农林水支出

256.34

9.97

246.36




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

52.67

9.97

42.70




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.67

9.97

42.70




21307

农村综合改革

203.67


203.67




2130701

对村级公益事业建设的补助

23.95


23.95




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

119.90


119.90




2130799

其他农村综合改革支出

59.82


59.82




214

交通运输支出

7.00

7.00





21401

公路水路运输

7.00

7.00





2140106

公路养护

7.00

7.00





221

住房保障支出

100.84

100.84





22102

住房改革支出

100.84

100.84





2210201

住房公积金

100.84

100.84





224

灾害防治及应急管理支出

3.00


3.00




22401

应急管理事务

3.00


3.00




2240106

安全监管

3.00


3.00




229

其他支出

40.02


40.02




22999

其他支出

40.02


40.02




2299999

其他支出

40.02


40.02




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,733.22

一、一般公共服务支出

33

1,034.77

1,034.77



二、政府性基金预算财政拨款

2

50.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

0.50

0.50




4


四、公共安全支出

36

15.35

15.35




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

4.52

4.52




8


八、社会保障和就业支出

40

133.58

133.58




9


九、卫生健康支出

41

67.42

67.42




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

119.89

69.89

50.00



12


十二、农林水支出

44

256.34

256.34




13


十三、交通运输支出

45

7.00

7.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

100.84

100.84




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

3.00

3.00




23


二十三、其他支出

55

40.02

40.02




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,783.22

本年支出合计

59

1,783.22

1,733.22

50.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,783.22

总计

64

1,783.22

1,733.22

50.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,733.22

1,212.87

520.35

201

一般公共服务支出

1,034.77

885.53

149.24

20101

人大事务

11.24

1.86

9.38

2010101

行政运行

3.02

1.86

1.16

2010108

代表工作

8.22


8.22

20102

政协事务

0.84


0.84

2010201

行政运行

0.84


0.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

881.25

877.16

4.09

2010301

行政运行

881.25

877.16

4.09

20111

纪检监察事务

8.00

4.00

4.00

2011101

行政运行

8.00

4.00

4.00

20129

群众团体事务

6.49

0.49

6.00

2012901

行政运行

6.49

0.49

6.00

20132

组织事务

0.90


0.90

2013204

公务员事务

0.90


0.90

20136

其他共产党事务支出

3.00


3.00

2013601

行政运行

3.00


3.00

20138

市场监督管理事务

2.02

2.02


2013801

行政运行

2.02

2.02


20199

其他一般公共服务支出

121.04


121.04

2019999

其他一般公共服务支出

121.04


121.04

203

国防支出

0.50


0.50

20306

国防动员

0.50


0.50

2030699

其他国防动员支出

0.50


0.50

204

公共安全支出

15.35

8.83

6.52

20402

公安

12.00

6.00

6.00

2040221

特别业务

12.00

6.00

6.00

20404

检察

0.50


0.50

2040401

行政运行

0.50


0.50

20406

司法

2.85

2.83

0.02

2040601

行政运行

2.85

2.83

0.02

207

文化旅游体育与传媒支出

4.52


4.52

20701

文化和旅游

3.52


3.52

2070199

其他文化和旅游支出

3.52


3.52

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00


1.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00


1.00

208

社会保障和就业支出

133.58

133.29

0.29

20805

行政事业单位养老支出

127.10

127.10


2080501

行政单位离退休

14.63

14.63


2080502

事业单位离退休

3.18

3.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.29

109.29


20808

抚恤

1.64

1.64


2080801

死亡抚恤

1.64

1.64


20828

退役军人管理事务

1.13

0.84

0.29

2082801

行政运行

1.13

0.84

0.29

20899

其他社会保障和就业支出

3.71

3.71


2089999

其他社会保障和就业支出

3.71

3.71


210

卫生健康支出

67.42

67.42


21011

行政事业单位医疗

67.42

67.42


2101101

行政单位医疗

13.72

13.72


2101102

事业单位医疗

30.74

30.74


2101103

公务员医疗补助

22.39

22.39


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56


212

城乡社区支出

69.89


69.89

21205

城乡社区环境卫生

18.64


18.64

2120501

城乡社区环境卫生

18.64


18.64

21299

其他城乡社区支出

51.25


51.25

2129999

其他城乡社区支出

51.25


51.25

213

农林水支出

256.34

9.97

246.36

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

52.67

9.97

42.70

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

52.67

9.97

42.70

21307

农村综合改革

203.67


203.67

2130701

对村级公益事业建设的补助

23.95


23.95

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

119.90


119.90

2130799

其他农村综合改革支出

59.82


59.82

214

交通运输支出

7.00

7.00


21401

公路水路运输

7.00

7.00


2140106

公路养护

7.00

7.00


221

住房保障支出

100.84

100.84


22102

住房改革支出

100.84

100.84


2210201

住房公积金

100.84

100.84


224

灾害防治及应急管理支出

3.00


3.00

22401

应急管理事务

3.00


3.00

2240106

安全监管

3.00


3.00

229

其他支出

40.02


40.02

22999

其他支出

40.02


40.02

2299999

其他支出

40.02


40.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,135.43

302

商品和服务支出

57.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

349.04

30201

办公费

22.66

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

456.55

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

15.66

30203

咨询费

0.08

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

32.93

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.29

30206

电费

5.66

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.06

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

44.46

30208

取暖费

1.56

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

22.39

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.27

30211

差旅费

2.81

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

100.84

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.46

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

17.81

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.64

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.62

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.07

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

21.48

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,154.89

公用经费合计

57.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

50.00

50.00


50.00


212

城乡社区支出

0.00

50.00

50.00


50.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

50.00

50.00


50.00


2120804

农村基础设施建设支出

0.00

50.00

50.00


50.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:舟曲县大川镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1783.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加302.16万元,增长20.40%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1783.22万元,其中:财政拨款收入1783.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1783.22万元,其中:基本支出1212.87万元,占68.02%;项目支出570.35万元,占31.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1783.22万元。与上年相比,各增加302.16万元,增长20.40%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1733.22万元,较上年决算数增加252.16万元,增长17.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1733.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1034.77万元,占59.70%;国防支出0.50万元,占0.03%;公共安全支出15.35万元,占0.89%;文化旅游体育与传媒支出4.52万元,占0.26%;社会保障和就业支出133.58万元,占7.71%;卫生健康支出67.42万元,占3.89%;城乡社区支出69.89万元,占4.03%;农林水支出256.34万元,占14.79%;交通运输支出7.00万元,占0.40%;住房保障支出100.84万元,占5.82%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.17%;其他支出40.02万元,占2.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1519.12万元,支出决算为1733.22万元,完成年初预算的114.09%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1016.74万元,支出决算为1034.77万元,完成年初预算的101.77%。

2.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%。

3.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的0.00%。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的0.00%。

5.社会保障和就业支出年初预算数为181.43万元,支出决算为133.58万元,完成年初预算的73.63%。

6.卫生健康支出年初预算数为67.42万元,支出决算为67.42万元,完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出年初预算数为51.25万元,支出决算为69.89万元,完成年初预算的136.38%。

8.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为256.34万元,完成年初预算的0.00%。

9.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%。

10.住房保障支出年初预算数为202.28万元,支出决算为100.84万元,完成年初预算的49.85%。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.02万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.87万元。其中:

人员经费1154.89万元,较上年决算数减少143.22万元,下降11.03%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费57.98万元,较上年决算数减少83.84万元,下降59.12%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车辆运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.71万元,下降100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.71万元,下降100.00%。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.71万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

九、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.98万元,机关运行经费较上年决算数减少83.84万元,下降59.12%,

十、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金1250.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行基本正常,年初设定的目标均已完成,项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为94.68分。单位全年预算数为1783.22万元,执行数为1783.22万元,完成预算的100%。单位整体绩效目标完成情况:一是基本支出1212.87万元;二是项目支出570.35万元。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价,没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
附件【舟曲县大川镇人民政府收入支出决算总表.xlsx
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