2024年度
舟曲县武坪镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作,推进乡村振兴。
(二)负责落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(三)负责规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村民收入,不断提高人民生活水平。
(四)负责加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
(五)负责发展公益事业,强化公共服务;加强公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,建设健康农村,丰富农民群众文化生活,促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(六)负责加强综合治理,维护社会稳定;强化民主法制宣传教育畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。
(八)负责承接经济社会管理权限,制定并适时调整权责清单,按照管理权限依法依规开展行政执法。
(九)负责行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
(十)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)武坪镇设置党政机构4个,均为股级。
1、党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作;负责组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。
2、党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。
3、经济发展和社会事务办公室。负责经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拔、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作;负责实施乡村振兴战略,落实各项政策措施,提升农牧业发展质量;负责各项惠农措施的贯彻落实,巩固脱贫攻坚成果;负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作;负责全镇生态环境保护工作;负责制定并适时调整权责清单;负责行政许可事项的审批和全过程监督。
4、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村级治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作,维护全镇社会稳定;负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作;负责网格化综合服务工作,为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑;负责网络信息技术平台建设维护等工作。
(二)武坪镇设置事业单位3个,其中,农业农村综合服务中心、党群服务中心为副科级,综合执法队正科级,均为公益一类。
1、农业农村综合服务中心。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务;负责辖区内农业产品质量检测服务工作;负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。
2、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作;负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用;负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作,协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护,开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作;负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台;负责推进村级便民服务点和网上服务站建设,积极开展代缴代办代理等便民服务。
3、综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、生态环保、水务水电、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、文化旅游市场、新闻出版等方面综合执法工作。
(三)人员编制情况
武坪镇机关共核定行政编制21名,工勤编制2名,事业编制35名,全镇实有人员67人:其中镇机关67人(正科级4人,副科级8人,四级调研员3人,一般职工52人)。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,417.01 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
903.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
18.50 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.84 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
120.55 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
57.83 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
184.29 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
7.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
89.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
28.47 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
6.60 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,417.01 |
本年支出合计 |
57 |
1,417.01 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
1,417.01 |
总计 |
60 |
1,417.01 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,417.01 |
1,417.01 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
903.43 |
903.43 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
820.27 |
820.27 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
820.27 |
820.27 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
2013404 |
宗教事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.95 |
6.95 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.55 |
120.55 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.44 |
107.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.33 |
95.33 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.83 |
57.83 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.83 |
57.83 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
184.29 |
184.29 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
58.59 |
58.59 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.59 |
58.59 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
125.60 |
125.60 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.60 |
125.60 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.47 |
25.47 |
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25.47 |
25.47 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,417.01 |
1,101.72 |
315.29 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
903.43 |
810.97 |
92.46 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
15.83 |
5.00 |
10.83 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
8.99 |
5.00 |
3.99 |
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6.84 |
|
6.84 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
820.27 |
801.77 |
18.50 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
820.27 |
801.77 |
18.50 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.68 |
4.00 |
1.68 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
5.68 |
4.00 |
1.68 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.70 |
0.20 |
4.49 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
4.70 |
0.20 |
4.49 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
20134 |
统战事务 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
2013404 |
宗教事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
18.50 |
5.95 |
12.56 |
|
|
|
20402 |
公安 |
16.12 |
5.24 |
10.88 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
2040221 |
特别业务 |
7.93 |
4.00 |
3.93 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
6.95 |
|
6.95 |
|
|
|
20406 |
司法 |
2.38 |
0.70 |
1.68 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
2.38 |
0.70 |
1.68 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.55 |
120.48 |
0.07 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.44 |
107.44 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.33 |
95.33 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.25 |
10.25 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.07 |
1.00 |
0.07 |
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
1.07 |
1.00 |
0.07 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.83 |
57.83 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.83 |
57.83 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
184.29 |
10.00 |
174.29 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
58.59 |
10.00 |
48.59 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.59 |
10.00 |
48.59 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
125.60 |
|
125.60 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.60 |
|
125.60 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.47 |
|
28.47 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.47 |
|
25.47 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25.47 |
|
25.47 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,417.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
903.43 |
903.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
120.55 |
120.55 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.83 |
57.83 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
184.29 |
184.29 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
89.50 |
89.50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,417.01 |
本年支出合计 |
59 |
1,417.01 |
1,417.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,417.01 |
总计 |
64 |
1,417.01 |
1,417.01 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,417.01 |
1,101.72 |
315.29 |
201 |
一般公共服务支出 |
903.43 |
810.97 |
92.46 |
20101 |
人大事务 |
15.83 |
5.00 |
10.83 |
2010101 |
行政运行 |
8.99 |
5.00 |
3.99 |
2010108 |
代表工作 |
6.84 |
|
6.84 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
820.27 |
801.77 |
18.50 |
2010301 |
行政运行 |
820.27 |
801.77 |
18.50 |
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
|
2.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
5.68 |
4.00 |
1.68 |
2011101 |
行政运行 |
5.68 |
4.00 |
1.68 |
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
|
0.30 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
20129 |
群众团体事务 |
4.70 |
0.20 |
4.49 |
2012901 |
行政运行 |
4.70 |
0.20 |
4.49 |
20132 |
组织事务 |
8.00 |
|
8.00 |
2013201 |
行政运行 |
8.00 |
|
8.00 |
20134 |
统战事务 |
6.10 |
|
6.10 |
2013404 |
宗教事务 |
0.50 |
|
0.50 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.60 |
|
5.60 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.50 |
|
6.50 |
2013601 |
行政运行 |
6.50 |
|
6.50 |
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
3.00 |
|
3.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
31.05 |
|
31.05 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
31.05 |
|
31.05 |
204 |
公共安全支出 |
18.50 |
5.95 |
12.56 |
20402 |
公安 |
16.12 |
5.24 |
10.88 |
2040201 |
行政运行 |
1.24 |
1.24 |
|
2040221 |
特别业务 |
7.93 |
4.00 |
3.93 |
2040299 |
其他公安支出 |
6.95 |
|
6.95 |
20406 |
司法 |
2.38 |
0.70 |
1.68 |
2040601 |
行政运行 |
2.38 |
0.70 |
1.68 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.84 |
|
0.84 |
20701 |
文化和旅游 |
0.84 |
|
0.84 |
2070109 |
群众文化 |
0.81 |
|
0.81 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.03 |
|
0.03 |
208 |
社会保障和就业支出 |
120.55 |
120.48 |
0.07 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
107.44 |
107.44 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.11 |
12.11 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.33 |
95.33 |
|
20808 |
抚恤 |
10.25 |
10.25 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.25 |
10.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.07 |
1.00 |
0.07 |
2082801 |
行政运行 |
1.07 |
1.00 |
0.07 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.83 |
57.83 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.83 |
57.83 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.88 |
11.88 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.29 |
26.29 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.10 |
19.10 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
213 |
农林水支出 |
184.29 |
10.00 |
174.29 |
21301 |
农业农村 |
0.10 |
|
0.10 |
2130108 |
病虫害控制 |
0.10 |
|
0.10 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
58.59 |
10.00 |
48.59 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
58.59 |
10.00 |
48.59 |
21307 |
农村综合改革 |
125.60 |
|
125.60 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
125.60 |
|
125.60 |
214 |
交通运输支出 |
7.00 |
7.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7.00 |
7.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
7.00 |
7.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.50 |
89.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.50 |
89.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
89.50 |
89.50 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.47 |
|
28.47 |
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2240106 |
安全监管 |
3.00 |
|
3.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
25.47 |
|
25.47 |
2240601 |
地质灾害防治 |
25.47 |
|
25.47 |
229 |
其他支出 |
6.60 |
|
6.60 |
22999 |
其他支出 |
6.60 |
|
6.60 |
2299999 |
其他支出 |
6.60 |
|
6.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,021.54 |
302 |
商品和服务支出 |
57.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
289.73 |
30201 |
办公费 |
17.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
423.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
36.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
27.22 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.33 |
30206 |
电费 |
2.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.17 |
30208 |
取暖费 |
5.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.35 |
30211 |
差旅费 |
2.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
89.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
12.11 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
10.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.17 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1.40 |
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人员经费合计 |
1,043.90 |
公用经费合计 |
57.83 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门:舟曲县武坪镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1417.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.43万元,下降2.64%,主要原因是人员经费及公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1417.01万元,其中:财政拨款收入1417.01万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1417.01万元,其中:基本支出1101.72万元,占77.75%;项目支出315.29万元,占22.25%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1417.01万元。与上年相比,各减少33.43万元,下降2.31%。主要原因人员经费及公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1417.01万元,较上年决算数减少33.43万元,下降2.31%。主要原因是人员经费及公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1417.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出903.43万元,占63.76%;公共安全支出18.50万元,占1.31%;文化旅游体育与传媒支出0.84万元,占0.06%;社会保障和就业支出120.55万元,占8.51%;卫生健康支出57.83万元,占4.08%;农林水支出184.29万元,占13.01%;交通运输支出7.00万元,占0.49%;住房保障支出89.50万元,占6.32%;灾害防治及应急管理支出28.47万元,占2.01%;其他支出6.60万元,占0.47%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.77万元,支出决算为1417.01万元,完成年初预算的110.21%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为898.18万元,支出决算为903.43万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整支出增加。
2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是对预算指标进行调整。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是产生文化体育与传媒类支出。
4.社会保障和就业支出年初预算数为156.03万元,支出决算为120.55万元,完成年初预算的77.26%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调出调入以及产生退休人员导致。
5.卫生健康支出年初预算数为56.60万元,支出决算为57.83万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人员调出调入导致。
6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为184.29万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位正常运转类支出调整以及村级办公正常运转支出增加。
7.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是对此类预算指标进行调整其他支出增加。
8.住房保障支出年初预算数为174.95万元,支出决算为89.50万元,完成年初预算的51.16%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支付减少。
9.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是产生武坪小学滑坡治理工程临时征地及青苗补偿等项目支出增加。
10.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是州县级农牧村老党员生活补助增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.72万元。其中:
人员经费1043.90万元,较上年决算数增加47.34万元,增长4.75%,主要原因是人员经费及公用经费增加,包括退休人员待遇费、遗属补助及其他项目等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等。
公用经费57.83万元,较上年决算数增加43.35万元,增长299.37%,主要原因是公用经费的支出,包括办公费、邮电费、培训费、差旅费、电费、委托业务费等开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出57.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、培训费、差旅费、委托业务费,其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加43.35万元,增长299.37%,主要原因是办公费增加/其他交通费用增加/差旅费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.41万元,下降100.00%,主要原因是根据过紧日子的要求,本部门压减培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是遗留未报废的北京吉普。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目61个,涉及资金469.37万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。从评价情况来看,本年度绩效评价周期2024年1月-2024年12月底,整体绩效自评价表现评级为优,预算执行基本正常,年初设定的目标均已基本完成。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。
单位整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为93.63分。单位全年预算数为1653.41万元,执行数为1417.01万元,完成预算的85.7%。单位整体绩效目标完成情况:一是基本支出;二是项目支出。发现的主要问题及原因:一是本年度内人员有所变动减少,预算数与执行数不一致;二是专项经费压缩减少执行率较为缓慢。下一步改进措施:严格控制本单位预算数,提高单位预算数的准确性,提高专项经费执行率。
三、部门重点绩效评价结果
单位开展了整体绩效评价,没有开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:舟曲县武坪镇人民政府2024年部门决算公开附表