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2024年度舟曲县插岗乡人民政府决算
2025-09-01   作者: 点击数:  

2024年度

舟曲县插岗乡人民政府决算

目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委,县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委,县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践,认真学习党的十九大精神。乡政府是农村的基层政权组织,担负着具体领导和组织畜牧业生产和农村工作的繁重任务,要按照政企、政事分开和建立社会主义市场经济体制的要求,强化政府对经济活动的宏观管理,减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预,切实把乡党政职能转移到行政管理和提供服务上来,对农村经济实行宏观调控,强化社会保障职能。

宣传贯彻党的方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行本乡党员代表大会(党员大会)和人代会决议。

组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务;讨论本乡社会经济发展规划和措施。

加强乡党委自身建设和以各党支部为核心的组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设;指导村民委员会工作。

向本乡党员代表大会(党员大会)人代会及上级党委、政府报告工作。

负责本辖区内社会治安综合治理,维护社会稳定和社会秩序,做好民族宗教和统一战线工作,团结各族人民调动各方面的积极性,搞好农业服务,促进经济发展。

负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保、计生等各项社会事业的协调发展。

二、机构设置

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)

5.人民武装部

6.农业农村综合服务中心

7.党群服务中心

8.人民代表大会办公室

9.乡综合执法队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,397.62

一、一般公共服务支出

31

817.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

8.57

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

1.36

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

101.10


9


九、卫生健康支出

39

52.37


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

258.34


13


十三、交通运输支出

43

7.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

81.40


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

53.00


23


二十三、其他支出

53

16.69


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,397.62

本年支出合计

57

1,397.62

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,397.62

总计

60

1,397.62

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,397.62

1,397.62

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

817.81

817.81

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

28.56

28.56






2010101

行政运行

20.28

20.28






2010108

代表工作

8.28

8.28






20102

政协事务

1.00

1.00






2010201

行政运行

1.00

1.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

720.24

720.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

720.24

720.24

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

1.91

1.91






2010507

专项普查活动

1.91

1.91






20111

纪检监察事务

6.68

6.68






2011101

行政运行

6.68

6.68






20129

群众团体事务

8.00

8.00






2012901

行政运行

8.00

8.00






20134

统战事务

0.95

0.95






2013404

宗教事务

0.95

0.95






20136

其他共产党事务支出

4.50

4.50






2013601

行政运行

4.50

4.50






20138

市场监督管理事务

2.83

2.83






2013816

食品安全监管

2.83

2.83






20199

其他一般公共服务支出

43.13

43.13






2019999

其他一般公共服务支出

43.13

43.13






204

公共安全支出

8.57

8.57






20402

公安

4.03

4.03






2040221

特别业务

4.03

4.03






20406

司法

4.53

4.53






2040601

行政运行

4.53

4.53






207

文化旅游体育与传媒支出

1.36

1.36






20701

文化和旅游

1.36

1.36






2070199

其他文化和旅游支出

1.36

1.36






208

社会保障和就业支出

101.10

101.10






20805

行政事业单位养老支出

93.89

93.89






2080501

行政单位离退休

4.21

4.21






2080502

事业单位离退休

2.34

2.34






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.34

87.34






20808

抚恤

2.29

2.29






2080801

死亡抚恤

2.29

2.29






20899

其他社会保障和就业支出

4.91

4.91






2089999

其他社会保障和就业支出

4.91

4.91






210

卫生健康支出

52.37

52.37






21011

行政事业单位医疗

52.37

52.37






2101101

行政单位医疗

15.28

15.28






2101102

事业单位医疗

20.20

20.20






2101103

公务员医疗补助

16.43

16.43






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46






213

农林水支出

258.34

258.34






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

49.54

49.54






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

49.54

49.54






21307

农村综合改革

208.80

208.80






2130701

对村级公益事业建设的补助

53.86

53.86






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

80.25

80.25






2130799

其他农村综合改革支出

74.69

74.69






214

交通运输支出

7.00

7.00






21401

公路水路运输

7.00

7.00






2140106

公路养护

7.00

7.00






221

住房保障支出

81.40

81.40






22102

住房改革支出

81.40

81.40






2210201

住房公积金

81.40

81.40






224

灾害防治及应急管理支出

53.00

53.00






22401

应急管理事务

3.00

3.00






2240106

安全监管

3.00

3.00






22406

自然灾害防治

50.00

50.00






2240601

地质灾害防治

50.00

50.00






229

其他支出

16.69

16.69






22999

其他支出

16.69

16.69






2299999

其他支出

16.69

16.69






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,397.62

1,261.36

136.26




201

一般公共服务支出

817.81

817.81





20101

人大事务

28.56

28.56





2010101

行政运行

20.28

20.28





2010108

代表工作

8.28

8.28





20102

政协事务

1.00

1.00





2010201

行政运行

1.00

1.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

720.24

720.24





2010301

行政运行

720.24

720.24





20105

统计信息事务

1.91

1.91





2010507

专项普查活动

1.91

1.91





20111

纪检监察事务

6.68

6.68





2011101

行政运行

6.68

6.68





20129

群众团体事务

8.00

8.00





2012901

行政运行

8.00

8.00





20134

统战事务

0.95

0.95





2013404

宗教事务

0.95

0.95





20136

其他共产党事务支出

4.50

4.50





2013601

行政运行

4.50

4.50





20138

市场监督管理事务

2.83

2.83





2013816

食品安全监管

2.83

2.83





20199

其他一般公共服务支出

43.13

43.13





2019999

其他一般公共服务支出

43.13

43.13





204

公共安全支出

8.57

8.57





20402

公安

4.03

4.03





2040221

特别业务

4.03

4.03





20406

司法

4.53

4.53





2040601

行政运行

4.53

4.53





207

文化旅游体育与传媒支出

1.36

1.36





20701

文化和旅游

1.36

1.36





2070199

其他文化和旅游支出

1.36

1.36





208

社会保障和就业支出

101.10

101.10





20805

行政事业单位养老支出

93.89

93.89





2080501

行政单位离退休

4.21

4.21





2080502

事业单位离退休

2.34

2.34





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.34

87.34





20808

抚恤

2.29

2.29





2080801

死亡抚恤

2.29

2.29





20899

其他社会保障和就业支出

4.91

4.91





2089999

其他社会保障和就业支出

4.91

4.91





210

卫生健康支出

52.37

52.37





21011

行政事业单位医疗

52.37

52.37





2101101

行政单位医疗

15.28

15.28





2101102

事业单位医疗

20.20

20.20





2101103

公务员医疗补助

16.43

16.43





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46





213

农林水支出

258.34

129.79

128.55




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

49.54

49.54





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

49.54

49.54





21307

农村综合改革

208.80

80.25

128.55




2130701

对村级公益事业建设的补助

53.86


53.86




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

80.25

80.25





2130799

其他农村综合改革支出

74.69


74.69




214

交通运输支出

7.00

7.00





21401

公路水路运输

7.00

7.00





2140106

公路养护

7.00

7.00





221

住房保障支出

81.40

81.40





22102

住房改革支出

81.40

81.40





2210201

住房公积金

81.40

81.40





224

灾害防治及应急管理支出

53.00

53.00





22401

应急管理事务

3.00

3.00





2240106

安全监管

3.00

3.00





22406

自然灾害防治

50.00

50.00





2240601

地质灾害防治

50.00

50.00





229

其他支出

16.69

8.98

7.71




22999

其他支出

16.69

8.98

7.71




2299999

其他支出

16.69

8.98

7.71




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,397.62

一、一般公共服务支出

33

817.81

817.81



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

8.57

8.57




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.36

1.36




8


八、社会保障和就业支出

40

101.10

101.10




9


九、卫生健康支出

41

52.37

52.37




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

258.34

258.34




13


十三、交通运输支出

45

7.00

7.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

81.40

81.40




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

53.00

53.00




23


二十三、其他支出

55

16.69

16.69




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,397.62

本年支出合计

59

1,397.62

1,397.62



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,397.62

总计

64

1,397.62

1,397.62



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,397.62

1,261.36

136.26

201

一般公共服务支出

817.81

817.81


20101

人大事务

28.56

28.56


2010101

行政运行

20.28

20.28


2010108

代表工作

8.28

8.28


20102

政协事务

1.00

1.00


2010201

行政运行

1.00

1.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

720.24

720.24


2010301

行政运行

720.24

720.24


20105

统计信息事务

1.91

1.91


2010507

专项普查活动

1.91

1.91


20111

纪检监察事务

6.68

6.68


2011101

行政运行

6.68

6.68


20129

群众团体事务

8.00

8.00


2012901

行政运行

8.00

8.00


20134

统战事务

0.95

0.95


2013404

宗教事务

0.95

0.95


20136

其他共产党事务支出

4.50

4.50


2013601

行政运行

4.50

4.50


20138

市场监督管理事务

2.83

2.83


2013816

食品安全监管

2.83

2.83


20199

其他一般公共服务支出

43.13

43.13


2019999

其他一般公共服务支出

43.13

43.13


204

公共安全支出

8.57

8.57


20402

公安

4.03

4.03


2040221

特别业务

4.03

4.03


20406

司法

4.53

4.53


2040601

行政运行

4.53

4.53


207

文化旅游体育与传媒支出

1.36

1.36


20701

文化和旅游

1.36

1.36


2070199

其他文化和旅游支出

1.36

1.36


208

社会保障和就业支出

101.10

101.10


20805

行政事业单位养老支出

93.89

93.89


2080501

行政单位离退休

4.21

4.21


2080502

事业单位离退休

2.34

2.34


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.34

87.34


20808

抚恤

2.29

2.29


2080801

死亡抚恤

2.29

2.29


20899

其他社会保障和就业支出

4.91

4.91


2089999

其他社会保障和就业支出

4.91

4.91


210

卫生健康支出

52.37

52.37


21011

行政事业单位医疗

52.37

52.37


2101101

行政单位医疗

15.28

15.28


2101102

事业单位医疗

20.20

20.20


2101103

公务员医疗补助

16.43

16.43


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46


213

农林水支出

258.34

129.79

128.55

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

49.54

49.54


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

49.54

49.54


21307

农村综合改革

208.80

80.25

128.55

2130701

对村级公益事业建设的补助

53.86


53.86

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

80.25

80.25


2130799

其他农村综合改革支出

74.69


74.69

214

交通运输支出

7.00

7.00


21401

公路水路运输

7.00

7.00


2140106

公路养护

7.00

7.00


221

住房保障支出

81.40

81.40


22102

住房改革支出

81.40

81.40


2210201

住房公积金

81.40

81.40


224

灾害防治及应急管理支出

53.00

53.00


22401

应急管理事务

3.00

3.00


2240106

安全监管

3.00

3.00


22406

自然灾害防治

50.00

50.00


2240601

地质灾害防治

50.00

50.00


229

其他支出

16.69

8.98

7.71

22999

其他支出

16.69

8.98

7.71

2299999

其他支出

16.69

8.98

7.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

918.06

302

商品和服务支出

168.37

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

269.63

30201

 办公费

64.48

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

383.29

30202

 印刷费

0.06

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

17.78

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

2.76

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

21.35

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

2.76

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

87.34

30206

 电费

6.53

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.92

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

35.48

30208

 取暖费

19.46

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

16.43

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

5.37

30211

 差旅费

3.11

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

81.40

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.08

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

172.17

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

6.55

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

165.62

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

50.24

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

1.08

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

21.97

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.45




人员经费合计

1,090.23

公用经费合计

171.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:舟曲县插岗乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.08

0.00

1.08

0.00

1.08

0.00

1.08


1.08


1.08


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1397.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加239.90万元,增长20.72%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1397.62万元,其中:财政拨款收入1397.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1397.62万元,其中:基本支出1261.36万元,占90.25%;项目支出136.26万元,占9.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1397.62万元。与上年相比,各增加249.90万元,增长21.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.62万元,较上年决算数增加249.90万元,增长21.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1397.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出817.81万元,占58.51%;公共安全支出8.57万元,占0.61%;文化旅游体育与传媒支出1.36万元,占0.10%;社会保障和就业支出101.10万元,占7.23%;卫生健康支出52.37万元,占3.75%;农林水支出258.34万元,占18.48%;交通运输支出7.00万元,占0.50%;住房保障支出81.40万元,占5.82%;灾害防治及应急管理支出53.00万元,占3.79%;其他支出16.69万元,占1.19%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.00万元,支出决算为1397.62万元,完成年初预算的213.38%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为626.50万元,支出决算为817.81万元,完成年初预算的130.54%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

2.公共安全支出年初预算数为7.00万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的122.36%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为101.10万元,完成年初预算的10109.52%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

4.农林水支出年初预算数为10.00万元,支出决算为258.34万元,完成年初预算的2583.40%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

5.交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数大于预算数的主要原因是预算编制正确、精准。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的1766.67%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.36万元。其中:

人员经费1090.23万元,较上年决算数增加66.45万元,增长6.49%,主要原因是人员调入及年度工资晋升。人员经费用途人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费171.13万元,较上年决算数增加54.84万元,增长47.16%,主要原因是之前没有列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制正确、精准。较上年决算数增加0.09万元,增长9.30%,主要原因是公务用车管理规范。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制正确、精准。较上年决算数增加0.09万元,增长9.30%,主要原因是下村入户增多,燃油消耗量增加。其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,决算数等于预算数主要原因是预算编制正确、精准。较上年决算数增加0.09万元,增长9.30%,主要原因是下村入户增多,燃油消耗量增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为8辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出171.13万元,机关运行办公费、印刷费、差旅费、取暖费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加54.84万元,增长47.16%,主要原因是以前本单位没有独立列支运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要用于通信用车、执法执勤、应急保障,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金236.1105万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【舟曲县插岗乡人民政府.xlsx
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