2024年度
中共舟曲县委政法委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一全县政法各部门的思想和行动。
(二)把握政治方向、协调各方职能,统筹政法工作,组织、协调、指导全县社会治安综合治理、维护社会稳定及防范和处理邪教问题工作,推动各项工作措施的落实。
(三)检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全县实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
(四)监督和指导各乡镇、政法部门依法行使职权,着重抓好政策指导、执法监督和宏观协调,保证政法部门对涉法涉诉信访案件的依法处理,督促依法办事,创造公正司法环境。
二、机构设置
中共舟曲县委政法委内设机构1个:综合办公室,下属机构4个:县综治中心、国家安全领导小组办公室、法学会,县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室。核定行政编制8名,事业编制12名,工勤编1名。现有在职人员21人,其中副县级干部1名,正科级干部3名,副科级干部4名,行政人员3名,事业人员9人,工勤人员1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,276.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
692.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
34.46 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
17.53 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
28.41 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
503.62 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,276.20 |
本年支出合计 |
57 |
1,276.20 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
1,276.20 |
总计 |
60 |
1,276.20 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,276.20 |
1,276.20 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
692.19 |
692.19 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
690.49 |
690.49 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
657.88 |
657.88 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
503.62 |
503.62 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
503.62 |
503.62 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
503.62 |
503.62 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,276.20 |
354.05 |
922.15 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
692.19 |
273.65 |
418.53 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
690.49 |
273.65 |
416.83 |
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
657.88 |
273.65 |
384.23 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
14.70 |
|
14.70 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.90 |
|
17.90 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
503.62 |
|
503.62 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
503.62 |
|
503.62 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
503.62 |
|
503.62 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,276.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
692.19 |
692.19 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
34.46 |
34.46 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
503.62 |
503.62 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,276.20 |
本年支出合计 |
59 |
1,276.20 |
1,276.20 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,276.20 |
总计 |
64 |
1,276.20 |
1,276.20 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,276.20 |
354.05 |
922.15 |
201 |
一般公共服务支出 |
692.19 |
273.65 |
418.53 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1.70 |
|
1.70 |
2013101 |
行政运行 |
1.70 |
|
1.70 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
690.49 |
273.65 |
416.83 |
2013601 |
行政运行 |
657.88 |
273.65 |
384.23 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
14.70 |
|
14.70 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.90 |
|
17.90 |
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.58 |
33.58 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.65 |
27.65 |
|
20808 |
抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.53 |
17.53 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.53 |
17.53 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.39 |
5.39 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.41 |
28.41 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.41 |
28.41 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.41 |
28.41 |
|
229 |
其他支出 |
503.62 |
|
503.62 |
22999 |
其他支出 |
503.62 |
|
503.62 |
2299999 |
其他支出 |
503.62 |
|
503.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
309.85 |
302 |
商品和服务支出 |
37.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
88.39 |
30201 |
办公费 |
12.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
134.42 |
30202 |
印刷费 |
2.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7.20 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.65 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
7.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
28.41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
5.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.40 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
316.12 |
公用经费合计 |
37.93 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门:中共舟曲县委政法委员会 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1276.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加561.73万元,增长78.62%,主要原因是支付舟曲县综治信息化建设项目(一期)503.62万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1276.20万元,其中:财政拨款收入1276.20万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1276.20万元,其中:基本支出354.05万元,占27.74%;项目支出922.15万元,占72.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1276.20万元。与上年相比,各增加561.73万元,增长78.62%。主要原因是支付舟曲县综治信息化建设项目(一期)503.62万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1276.20万元,较上年决算数增加561.73万元,增长78.62%。主要原因是支付舟曲县综治信息化建设项目(一期)503.62万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1276.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出692.19万元,占54.24%;社会保障和就业支出34.46万元,占2.70%;卫生健康支出17.53万元,占1.37%;住房保障支出28.41万元,占2.23%;其他支出503.62万元,占39.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.50万元,支出决算为1276.20万元,完成年初预算的157.26%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为693.00万元,支出决算为692.19万元,完成年初预算的99.88%,。
2.社会保障和就业支出年初预算数为50.35万元,支出决算为34.46万元,完成年初预算的68.43%。
3.卫生健康支出年初预算数为17.06万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的102.75%。
4.住房保障支出年初预算数为51.09万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的55.61%。
5.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为503.62万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付舟曲县综治信息化建设项目(一期)503.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.05万元。其中:
人员经费316.12万元,较上年决算数增加30.24万元,增长10.58%,人员经费用途主要为基本工资社会保障缴。
公用经费37.93万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2024年度没有“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出37.93万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加31.72万元,增长510.94%,主要原因是信息系统运行维护支出增加,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.81万元,较上年决算数减少19.04万元,下降95.92%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金39.08947万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年度严重精神病患者监护人“以奖代补”经费、维稳、禁毒工作经费及重点人员管控经费等36个项目绩效自评结果。
附:项目支出绩效自评表
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共舟曲县委政法委员会
2025年8月27日