2024年度
中共舟曲县委组织部部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央和省、州、县委关于党的建设、组织工作和干部工作的方针、政策,研究和指导全县党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、学校、企事业单位、流动党员党组织等党的基层组织建设工作。协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
(二)负责承办我县州管干部职务任免、工资、退休报批手续,并承担年度考核的联络服务工作。提出对县委管理的科级领导班子调整配备的意见和建议。负责县管科级干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔竞争上岗等工作。负责乡镇和县直机关内设机构干部的监督管理工作。会同有关部门拟定全县军队转业干部安置政策并组织实施等。
(三)研究贯彻中央和省、州、县委制订的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。
(四)研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(五)负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。
(六)主管全县干部教育工作,研究制定全县干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。
(七)调查了解人才工作情况,检查贯彻执行人才政策的情况。组织协调有关部门共同开展人才工作。负责县级优秀人才的选拔和管理工作。
(八)负责全县公务员综合管理工作。负责全县选调生教育管理工作。
(九)负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
(十)承办州委组织部和县委交办的其他事项。
二、机构设置
部内设机构5个,即办公室、组织工作办公室、干部管理办公室、党员教育管理办公室、党代表联络办公室。加挂县委老干部局、县公务员局牌子。统一管理县委机构编制委员会办公室,管理4个事业单位,分别是:舟曲县党代表联络工作办公室、舟曲县关心下一代工作委员会办公室、舟曲县农村党员干部现代远程教育管理办公室和舟曲县委人才工作中心。
共有编制34名,其中:行政编制9名,工勤编制1名,事业编制24名(参公编制5名)。截止2024年12月底实际在职人员28名,离休人员1名,退休人员2名,财政其他供养人员(离休干部遗属)10名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
806.03 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
430.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
42.05 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
83.70 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
20.30 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
13.02 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
35.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
180.81 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
806.03 |
本年支出合计 |
57 |
806.03 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
806.03 |
总计 |
60 |
806.03 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
806.03 |
806.03 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
430.49 |
430.49 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
427.27 |
427.27 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
427.27 |
427.27 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.70 |
83.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.94 |
50.94 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
180.81 |
180.81 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
180.81 |
180.81 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
180.81 |
180.81 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
806.03 |
738.82 |
67.20 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
430.49 |
421.15 |
9.34 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
427.27 |
417.93 |
9.34 |
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
427.27 |
417.93 |
9.34 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.70 |
83.70 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.94 |
50.94 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.22 |
32.22 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
180.81 |
122.94 |
57.86 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
180.81 |
122.94 |
57.86 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
180.81 |
122.94 |
57.86 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
806.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
430.49 |
430.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83.70 |
83.70 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
35.67 |
35.67 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
180.81 |
180.81 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
806.03 |
本年支出合计 |
59 |
806.03 |
806.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
806.03 |
总计 |
64 |
806.03 |
806.03 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
806.03 |
738.82 |
67.20 |
201 |
一般公共服务支出 |
430.49 |
421.15 |
9.34 |
20132 |
组织事务 |
427.27 |
417.93 |
9.34 |
2013201 |
行政运行 |
427.27 |
417.93 |
9.34 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
205 |
教育支出 |
42.05 |
42.05 |
|
20508 |
进修及培训 |
42.05 |
42.05 |
|
2050803 |
培训支出 |
42.05 |
42.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.70 |
83.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.94 |
50.94 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.89 |
17.89 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
|
20808 |
抚恤 |
32.22 |
32.22 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.22 |
32.22 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.30 |
20.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.30 |
20.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.28 |
10.28 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.69 |
6.69 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
213 |
农林水支出 |
13.02 |
13.02 |
|
21301 |
农业农村 |
13.02 |
13.02 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
13.02 |
13.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.67 |
35.67 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.67 |
35.67 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.67 |
35.67 |
|
229 |
其他支出 |
180.81 |
122.94 |
57.86 |
22999 |
其他支出 |
180.81 |
122.94 |
57.86 |
2299999 |
其他支出 |
180.81 |
122.94 |
57.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
382.66 |
302 |
商品和服务支出 |
270.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
90.58 |
30201 |
办公费 |
55.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
187.84 |
30202 |
印刷费 |
2.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
10.19 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.32 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
30211 |
差旅费 |
13.02 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
35.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
14.76 |
30216 |
培训费 |
167.88 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
3.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
66.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.70 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.98 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
468.76 |
公用经费合计 |
270.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门:中共舟曲县委组织部 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为806.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少3320.98万元,下降80.47%,主要原因是2024年度村干部报酬、村级办公经费由县财政统一拨付,未经本部门账户支付,所以,下降80.47%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计806.03万元,其中:财政拨款收入806.03万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计806.03万元,其中:基本支出738.82万元,占91.66%;项目支出67.20万元,占8.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为806.03万元。与上年相比,各减少3320.98万元,下降80.47%。主要原因是2024年度村干部报酬、村级办公经费由县财政统一拨付,未经本部门账户支付,所以,下降80.47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出806.03万元,较上年决算数减少3320.98万元,下降80.47%。主要原因是2024年度村干部报酬、村级办公经费由县财政统一拨付,未经本部门账户支付,所以,下降80.47%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出806.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出430.49万元,占53.41%;教育支出42.05万元,占5.22%;社会保障和就业支出83.70万元,占10.38%;卫生健康支出20.30万元,占2.52%;农林水支出13.02万元,占1.61%;住房保障支出35.67万元,占4.43%;其他支出180.81万元,占22.43%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.03万元,支出决算为806.03万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为430.49万元,支出决算为430.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
2.教育支出年初预算数为42.05万元,支出决算为42.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数为83.70万元,支出决算为83.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
4.卫生健康支出年初预算数为20.30万元,支出决算为20.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
5.农林水支出年初预算数为13.02万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
6.住房保障支出年初预算数为35.67万元,支出决算为35.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
7.其他支出年初预算数为180.81万元,支出决算为180.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算进行资金拨付,未产生其他预算外支付,所以决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出738.82万元。其中:
人员经费468.76万元,较上年决算数增加121.86万元,增长35.13%,主要原因是职工人数增加,人员工资晋升,导致与较上年决算数增加121.86万元,增长35.13%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
县财政未保障我单位“三公”经费,所以本单位没有“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出270.06万元,机关运行经费主要用于开支本单位电信服务费、办公设备维修服务、办公耗材购买、印务宣传等。
本年度培训费支出167.88万元,较上年决算数增加90.30万元,增长116.39%,主要原因是2024年度新增部分培训工作任务,导致培训费支出增加90.30万元,增长116.39%。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位2024年度未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。