政府信息公开

2024年度舟曲县坪定镇人民政府部门决算
2025-09-01   作者: 点击数:  

2024年度

舟曲县坪定镇人民政府部门决算


目 录


第一部分 部门概况

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作;负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责乡党委的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责乡财政所财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作;负责扶贫开发政策和惠农措施的贯彻落实;负责乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保险、住房保障等工作;负责乡生态环境保护工作;负责乡行政许可事项的审批和全过程监督工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责辖区内的应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作,维护辖区内社会稳定等工作。

5.农业农村综合服务中心。负责乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务;负责辖区内农业产品质量检测服务工作;负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

6.公共事务服务中心。负责乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作;负责乡综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用;负责乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作,协调推动村“非遗”文化传承与保护,开发乡村旅游及特色村乡建设服务等相关工作。

7.政务(便民)服务中心。负责乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台;负责推进村级便民服务点和网上服务站建设,积般开展代缴代办代理等便民服务工作。

8.社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作;负责网格化综合服务工作,为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑工作。

9.综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。

二、机构设置

舟曲县坪定镇人民政府由党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队构成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,578.96

一、一般公共服务支出

31

998.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

13.75

五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

15.91

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

134.09


9


九、卫生健康支出

39

68.37


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

178.73


13


十三、交通运输支出

43

9.77


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

103.26


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

50.74


23


二十三、其他支出

53

5.40


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,578.96

本年支出合计

57

1,578.96

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,578.96

总计

60

1,578.96

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,578.96

1,578.96






201

一般公共服务支出

998.94

998.94






20101

人大事务

22.78

22.78






2010101

行政运行

10.00

10.00






2010108

代表工作

12.78

12.78






20102

政协事务

0.50

0.50






2010201

行政运行

0.50

0.50






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

919.61

919.61






2010301

行政运行

919.61

919.61






20111

纪检监察事务

4.21

4.21






2011101

行政运行

4.21

4.21






20113

商贸事务

0.30

0.30






2011399

其他商贸事务支出

0.30

0.30






20129

群众团体事务

6.00

6.00






2012901

行政运行

6.00

6.00






20132

组织事务

7.81

7.81






2013201

行政运行

7.81

7.81






20136

其他共产党事务支出

4.00

4.00






2013601

行政运行

4.00

4.00






20138

市场监督管理事务

6.00

6.00






2013801

行政运行

3.00

3.00






2013816

食品安全监管

3.00

3.00






20199

其他一般公共服务支出

27.73

27.73






2019999

其他一般公共服务支出

27.73

27.73






204

公共安全支出

13.75

13.75






20402

公安

8.00

8.00






2040221

特别业务

8.00

8.00






20406

司法

5.75

5.75






2040601

行政运行

5.75

5.75






207

文化旅游体育与传媒支出

15.91

15.91






20701

文化和旅游

8.91

8.91






2070109

群众文化

4.50

4.50






2070199

其他文化和旅游支出

4.41

4.41






20703

体育

2.00

2.00






2070308

群众体育

2.00

2.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00






208

社会保障和就业支出

134.09

134.09






20805

行政事业单位养老支出

130.16

130.16






2080501

行政单位离退休

17.91

17.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.25

112.25






20828

退役军人管理事务

2.00

2.00






2082801

行政运行

2.00

2.00






20899

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93






2089999

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93






210

卫生健康支出

68.37

68.37






21011

行政事业单位医疗

68.37

68.37






2101101

行政单位医疗

16.03

16.03






2101102

事业单位医疗

29.65

29.65






2101103

公务员医疗补助

22.06

22.06






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.63

0.63






213

农林水支出

178.73

178.73






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.10

50.10






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.10

50.10






21307

农村综合改革

128.64

128.64






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

123.64

123.64






2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00






214

交通运输支出

9.77

9.77






21401

公路水路运输

9.77

9.77






2140101

行政运行

2.77

2.77






2140106

公路养护

7.00

7.00






221

住房保障支出

103.26

103.26






22102

住房改革支出

103.26

103.26






2210201

住房公积金

103.26

103.26






224

灾害防治及应急管理支出

50.74

50.74






22401

应急管理事务

6.99

6.99






2240101

行政运行

0.03

0.03






2240106

安全监管

5.46

5.46






2240108

应急救援

1.50

1.50






22404

矿山安全

13.75

13.75






2240499

其他矿山安全支出

13.75

13.75






22406

自然灾害防治

30.00

30.00






2240601

地质灾害防治

30.00

30.00






229

其他支出

5.40

5.40






22999

其他支出

5.40

5.40






2299999

其他支出

5.40

5.40






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,578.96

1,574.96

4.00




201

一般公共服务支出

998.94

998.94





20101

人大事务

22.78

22.78





2010101

行政运行

10.00

10.00





2010108

代表工作

12.78

12.78





20102

政协事务

0.50

0.50





2010201

行政运行

0.50

0.50





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

919.61

919.61





2010301

行政运行

919.61

919.61





20111

纪检监察事务

4.21

4.21





2011101

行政运行

4.21

4.21





20113

商贸事务

0.30

0.30





2011399

其他商贸事务支出

0.30

0.30





20129

群众团体事务

6.00

6.00





2012901

行政运行

6.00

6.00





20132

组织事务

7.81

7.81





2013201

行政运行

7.81

7.81





20136

其他共产党事务支出

4.00

4.00





2013601

行政运行

4.00

4.00





20138

市场监督管理事务

6.00

6.00





2013801

行政运行

3.00

3.00





2013816

食品安全监管

3.00

3.00





20199

其他一般公共服务支出

27.73

27.73





2019999

其他一般公共服务支出

27.73

27.73





204

公共安全支出

13.75

13.75





20402

公安

8.00

8.00





2040221

特别业务

8.00

8.00





20406

司法

5.75

5.75





2040601

行政运行

5.75

5.75





207

文化旅游体育与传媒支出

15.91

15.91





20701

文化和旅游

8.91

8.91





2070109

群众文化

4.50

4.50





2070199

其他文化和旅游支出

4.41

4.41





20703

体育

2.00

2.00





2070308

群众体育

2.00

2.00





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





208

社会保障和就业支出

134.09

134.09





20805

行政事业单位养老支出

130.16

130.16





2080501

行政单位离退休

17.91

17.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.25

112.25





20828

退役军人管理事务

2.00

2.00





2082801

行政运行

2.00

2.00





20899

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93





2089999

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93





210

卫生健康支出

68.37

68.37





21011

行政事业单位医疗

68.37

68.37





2101101

行政单位医疗

16.03

16.03





2101102

事业单位医疗

29.65

29.65





2101103

公务员医疗补助

22.06

22.06





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.63

0.63





213

农林水支出

178.73

174.73

4.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.10

50.10





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.10

50.10





21307

农村综合改革

128.64

124.64

4.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

123.64

123.64





2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

1.00

4.00




214

交通运输支出

9.77

9.77





21401

公路水路运输

9.77

9.77





2140101

行政运行

2.77

2.77





2140106

公路养护

7.00

7.00





221

住房保障支出

103.26

103.26





22102

住房改革支出

103.26

103.26





2210201

住房公积金

103.26

103.26





224

灾害防治及应急管理支出

50.74

50.74





22401

应急管理事务

6.99

6.99





2240101

行政运行

0.03

0.03





2240106

安全监管

5.46

5.46





2240108

应急救援

1.50

1.50





22404

矿山安全

13.75

13.75





2240499

其他矿山安全支出

13.75

13.75





22406

自然灾害防治

30.00

30.00





2240601

地质灾害防治

30.00

30.00





229

其他支出

5.40

5.40





22999

其他支出

5.40

5.40





2299999

其他支出

5.40

5.40





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,578.96

一、一般公共服务支出

33

998.94

998.94



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

13.75

13.75




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

15.91

15.91




8


八、社会保障和就业支出

40

134.09

134.09




9


九、卫生健康支出

41

68.37

68.37




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

178.73

178.73




13


十三、交通运输支出

45

9.77

9.77




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

103.26

103.26




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

50.74

50.74




23


二十三、其他支出

55

5.40

5.40




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,578.96

本年支出合计

59

1,578.96

1,578.96



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,578.96

总计

64

1,578.96

1,578.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,578.96

1,574.96

4.00

201

一般公共服务支出

998.94

998.94


20101

人大事务

22.78

22.78


2010101

行政运行

10.00

10.00


2010108

代表工作

12.78

12.78


20102

政协事务

0.50

0.50


2010201

行政运行

0.50

0.50


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

919.61

919.61


2010301

行政运行

919.61

919.61


20111

纪检监察事务

4.21

4.21


2011101

行政运行

4.21

4.21


20113

商贸事务

0.30

0.30


2011399

其他商贸事务支出

0.30

0.30


20129

群众团体事务

6.00

6.00


2012901

行政运行

6.00

6.00


20132

组织事务

7.81

7.81


2013201

行政运行

7.81

7.81


20136

其他共产党事务支出

4.00

4.00


2013601

行政运行

4.00

4.00


20138

市场监督管理事务

6.00

6.00


2013801

行政运行

3.00

3.00


2013816

食品安全监管

3.00

3.00


20199

其他一般公共服务支出

27.73

27.73


2019999

其他一般公共服务支出

27.73

27.73


204

公共安全支出

13.75

13.75


20402

公安

8.00

8.00


2040221

特别业务

8.00

8.00


20406

司法

5.75

5.75


2040601

行政运行

5.75

5.75


207

文化旅游体育与传媒支出

15.91

15.91


20701

文化和旅游

8.91

8.91


2070109

群众文化

4.50

4.50


2070199

其他文化和旅游支出

4.41

4.41


20703

体育

2.00

2.00


2070308

群众体育

2.00

2.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00


208

社会保障和就业支出

134.09

134.09


20805

行政事业单位养老支出

130.16

130.16


2080501

行政单位离退休

17.91

17.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.25

112.25


20828

退役军人管理事务

2.00

2.00


2082801

行政运行

2.00

2.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93


2089999

其他社会保障和就业支出

1.93

1.93


210

卫生健康支出

68.37

68.37


21011

行政事业单位医疗

68.37

68.37


2101101

行政单位医疗

16.03

16.03


2101102

事业单位医疗

29.65

29.65


2101103

公务员医疗补助

22.06

22.06


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.63

0.63


213

农林水支出

178.73

174.73

4.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

50.10

50.10


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.10

50.10


21307

农村综合改革

128.64

124.64

4.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

123.64

123.64


2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

1.00

4.00

214

交通运输支出

9.77

9.77


21401

公路水路运输

9.77

9.77


2140101

行政运行

2.77

2.77


2140106

公路养护

7.00

7.00


221

住房保障支出

103.26

103.26


22102

住房改革支出

103.26

103.26


2210201

住房公积金

103.26

103.26


224

灾害防治及应急管理支出

50.74

50.74


22401

应急管理事务

6.99

6.99


2240101

行政运行

0.03

0.03


2240106

安全监管

5.46

5.46


2240108

应急救援

1.50

1.50


22404

矿山安全

13.75

13.75


2240499

其他矿山安全支出

13.75

13.75


22406

自然灾害防治

30.00

30.00


2240601

地质灾害防治

30.00

30.00


229

其他支出

5.40

5.40


22999

其他支出

5.40

5.40


2299999

其他支出

5.40

5.40


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,171.68

302

商品和服务支出

218.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

342.09

30201

 办公费

94.60

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

493.28

30202

 印刷费

2.80

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

18.68

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

7.47

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

31.83

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

7.47

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

112.25

30206

 电费

6.02

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

4.93

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

45.68

30208

 取暖费

17.49

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

22.06

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

2.55

30211

 差旅费

0.97

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

103.26

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

18.60

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.75

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

177.56

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

17.91

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

159.65

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

45.93

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

3.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

23.18

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,349.24

公用经费合计

225.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:舟曲县坪定镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.89

0.00

0.89

0.00

0.89

0.00







注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


本部门没有支出,故6、7、8表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1578.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.72万元,下降2.99%,主要原因是年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1578.96万元,其中:财政拨款收入1578.96万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1578.96万元,其中:基本支出1574.96万元,占99.75%;项目支出4.00万元,占0.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1578.96万元。与上年相比,各减少17.82万元,下降1.12%。主要原因是上年年初结转和结余,本年结转结余较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.96万元,较上年决算数减少17.82万元,下降1.12%。主要原因是上年年初结转和结余,本年结转结余较少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1578.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出998.94万元,占63.27%;公共安全支出13.75万元,占0.87%;文化旅游体育与传媒支出15.91万元,占1.01%;社会保障和就业支出134.09万元,占8.49%;卫生健康支出68.37万元,占4.33%;农林水支出178.73万元,占11.32%;交通运输支出9.77万元,占0.62%;住房保障支出103.26万元,占6.54%;灾害防治及应急管理支出50.74万元,占3.21%;其他支出5.40万元,占0.34%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.00万元,支出决算为1578.96万元,完成年初预算的210.53%。其中:主要原因是上年年初结转和结余。


1.一般公共服务支出年初预算数为626.50万元,支出决算为998.94万元,完成年初预算的159.45%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。。

2.公共安全支出年初预算数为7.50万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的183.33%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

4.社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为134.09万元,完成年初预算的13408.97%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

5.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为68.37万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

6.农林水支出年初预算数为105.00万元,支出决算为178.73万元,完成年初预算的170.22%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

7.交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为9.77万元,完成年初预算的139.56%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的1691.36%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

9.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年年初结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.96万元。其中:

人员经费1349.24万元,较上年决算数增加18.21万元,增长1.37%,主要原因是上年年初结转和结余。人员经费用途如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”)。

公用经费225.72万元,较上年决算数增加111.08万元,增长96.90%,“办公费、印刷费、咨询费、车补、电费、邮电费、劳务费、取暖费、其他交通费、手续费.....”)。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.89万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年支出为其他交通费。

3. 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年支出为其他交通费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出225.72万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、咨询费、车补、电费、邮电费、劳务费、取暖费、其他交通费、手续费.....”)。机关运行经费较上年决算数增加111.08万元,增长96.90%,主要原因是上年年初结转和结余。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目59个,涉及资金491.093302万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费、一般性项目等59个项目绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



  
关闭窗口